Lagtingets beslut 3/2005
- Tillhör: Lagtingets beslut | Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2004
- Senast ändrat: 2019-04-08
- Ladda ner
Ålands lagtings beslut om antagande av
Tredje tilläggsbudget för år 2004
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2004:
|
I N K O M S T E R |
|
|
|
|
|
Avdelning 36 |
|
|
|
|
36. |
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- |
|
|
NINGSOMRÅDE |
10 000 |
|
|
|
36.41. |
ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM |
9 000 |
36.41.20. |
Verksamhetens inkomster |
9 000 |
|
|
|
36.60. |
MUSEIBYRÅN |
1 000 |
36.60.20. |
Verksamhetens inkomster |
1 000 |
|
|
|
|
Avdelning 37 |
|
|
|
|
37. |
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
0 |
|
|
|
37.03. |
NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
0 |
37.03.88. |
Försäljning av aktier |
0 |
|
|
|
|
Avdelning 38 |
|
|
|
|
38. |
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
27 000 |
|
|
|
38.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
9 000 |
38.01.01. |
Verksamhetens inkomster |
9 000 |
|
|
|
38.10. |
ÖVRIG TRAFIK |
8 000 |
38.10.04. |
Inkomster av oljesanering |
8 000 |
|
|
|
38.20. |
SJÖTRAFIKEN |
10 000 |
38.20.20. |
Verksamhetens inkomster |
10 000 |
|
|
|
|
Avdelning 39 |
|
|
|
|
39. |
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, |
|
|
INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER |
1 050 000 |
|
|
|
39.10. |
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
5 168 000 |
39.10.90. |
Avräkningsbelopp |
5 168 000 |
|
|
|
39.20. |
ÅTERBETALADE LÅN |
726 000 |
39.20.91. |
Avkortningar på lån |
726 000 |
|
|
|
|
|
|
39.30. |
UPPTAGNA LÅN |
-5 438 000 |
39.30.90. |
Finansieringslån |
-5 438 000 |
|
|
|
39.90. |
ÅTERFÖRDA ANSLAG |
594 000 |
39.90.95. |
Återbokade bidrag |
594 000 |
|
|
|
|
Inkomsternas totalbelopp |
1 087 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U T G I F T E R |
|
|
|
|
|
Huvudtitel 42 |
|
|
|
|
42. |
LANDSKAPSREGERINGEN |
0 |
|
|
|
42.01. |
LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER |
25 000 |
42.01.18. |
Dispositionsmedel |
25 000 |
|
|
|
42.05. |
LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UT- |
|
|
GIFTER |
-25 000 |
42.05.09. |
Externt samarbete |
15 000 |
42.05.19. |
Oförutsedda utgifter |
10 000 |
42.05.60. |
Anslag för humanitärt bistånd |
-50 000 |
|
|
|
|
Huvudtitel 44 |
|
|
|
|
44. |
FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
-54 000 |
|
|
|
44.90. |
PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER |
-146 000 |
44.90.04. |
Pensioner och familjepensioner (F) |
-129 000 |
44.90.05. |
Övriga pensionsutgifter (F) |
-17 000 |
|
|
|
44.95. |
ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER |
92 000 |
44.95.08. |
Övriga avlöningar |
92 000 |
|
|
|
|
Huvudtitel 45 |
|
|
|
|
45. |
SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
|
|
OMRÅDE |
-142 000 |
|
|
|
45.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
-10 000 |
45.01.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
-10 000 |
|
|
|
45.30. |
ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER |
-52 000 |
45.30.23. |
Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet |
-52 000 |
|
|
|
45.56. |
AVFALLSHANTERING |
-80 000 |
45.56.07. |
Borttransport av pråmar (VR) |
-80 000 |
|
|
|
|
Huvudtitel 46 |
|
|
|
|
46. |
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- |
|
|
NINGSOMRÅDE |
-20 000 |
|
|
|
46.05. |
FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING |
-4 000 |
46.05.53. |
Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) |
-4 000 |
|
|
|
46.09. |
ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET |
4 000 |
46.09.56. |
Understöd för Ålands brandkårsmuseum |
-5 000 |
46.09.59. |
Övrig kulturell verksamhet |
9 000 |
|
|
|
46.32. |
ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA |
0 |
46.32.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
0 |
|
|
|
46.41. |
ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM |
-20 000 |
46.41.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
-20 000 |
|
|
|
|
Huvudtitel 47 |
|
|
|
|
47. |
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
0 |
|
|
|
47.03. |
NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
0 |
47.03.88. |
Aktieteckning i bolag (R) |
0 |
|
|
|
47.40. |
ARBETSFÖRMEDLINGEN |
0 |
47.40.50. |
Arbetslöshetsersättningar (F) |
-40 000 |
47.40.53. |
Utbildningsstöd (F) |
40 000 |
|
|
|
|
Huvudtitlel 48 |
|
|
|
|
48. |
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
-871 000 |
|
|
|
48.10. |
ÖVRIG TRAFIK |
-83 000 |
48.10.04. |
Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) |
-30 000 |
48.10.45. |
Understöd för kollektivtrafik |
-53 000 |
|
|
|
48.20. |
SJÖTRAFIKEN |
-700 000 |
48.20.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
-700 000 |
|
|
|
48.30. |
VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR |
-88 000 |
48.30.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
-100 000 |
48.30.21. |
Verksamhetens utgifter - projekteringsenheten (VR) |
12 000 |
|
|
|
|
Utgifternas totalbelopp |
-1 087 000 |
Mariehamn den 19 januari 2005 |
|
Viveka Eriksson talman |
|
Barbro Sundback vicetalman |
Johan Ehn vicetalman |